内部控制审计是什么
2024-09-28 03:27:58
内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。
内部控制五要素:
靠前,内部控制环境,即评价以公司治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响。
第二,风险评估,即分析企业风险控制目的设置的合理性,评价开展风险评估范畴的全面性、风险评估结果的有效性和风险应对策略的科学性。
第三,控制活动,即评价企业根据风险评估结果设置的内部控制措施的科学性和控制效果的有效性。
第四,内部控制信息和沟通,即评价企业内部控制相关信息在收集、处理和传递程序的科学性,分析信息技术在内部控制信息和沟通中所发挥作用的情况,判断企业在反舞弊工作重点领域相关工作机制的有效性。
第五,内部监督制度,即分析企业内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限情况,判断企业实施内部监督的程序、方法、目的等要求的科学性,有效性。
更多消息请关注本站注册会计师频道,可以查看2019年注会《审计》每日一练:企业内部控制审计
其他文章
- 待认证进项税额会计分录是什么
- 重庆会计继续教育信息采集
- 资产负债表未分配利润计算公式
- 坏账准备是什么科目
- 河北省继续教育平台登录入口
- 2021年中级会计报名条件,最新
- 2019年会计继续教育结束时间是什么时候?
- 毛利润率计算公式
- 其他权益工具投资和其他债权投资的区别
- 2022年江西省会计继续教育入口登录
- 作业成本法的缺点是什么?
- 城建税会计分录是什么
- 固定资产年折旧率公式
- 2021中级会计实务章节目录
- 定额流动资产平均余额怎么计算
- 上海中级会计报考条件是什么?
- 2020年中级会计经济法题型及分值
- 期望报酬率的计算公式
- 企业为员工代扣代缴个税退付手续费,具体返还比例是多少?
- 2019年广东省会计继续教育学习流程
- 招行信用卡金卡有什么用,这些好处你可受用了
- 包商银行网上银行登录入口
- 农业银行白金卡申请选哪张?农行有哪些白金卡?
- 2015年全球最弱密码123456,你中枪了吗
- 工行卡如何开通网上银行,工行卡开通网上银行【流程图解】
- 北京信用卡取现
- 交行信用卡可以分期还款吗
- 恒丰银行客服电话如何快速转人工服务
- 京东小金卡是什么样的,和信用卡有什么不同
- 广州农商银行信用卡网银有什么功能,广州农商银行网银功能介绍